【基礎管理】平安產險忻州中支: 合規自查 防微杜漸
為確保公司合規運營、防范內外部風險,全面有效提升公司內控管理能力,根據分公司下發《關於下發2020年自查自糾工作方案的通知》文件要求,響應中支組織部署的2020年自查自糾工作方案,平安產險繁峙支公司組織機構員工成立自查小組,對公司各條線工作開展常規自查工作。
成立以經理亢智剛為組長,機構條線負責人為組員的自查小組,開展自查和交叉檢查工作,並要求在完成自查后匯報工作。自查內容覆蓋本年度公司層面的11個重要風險問題、機構層面TOP3風險問題。重點自查風險項目包括虛列費用、虛挂代理、合同外利益3個監管重點風險,合同管理不完善、違反信息安全制度、人為調節考核指標等內部重點風險8個。
通過自查和渠道交叉檢查,機構暫未發現涉及違規事項,並要求員工在實際工作中堅持以公司制度為准繩,嚴格落實各項工作,確保公司合法合規運營。
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